скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыРеферат: Теория экономического анализа

 

Расчет влияния факторов на уровень объёма производства продукции способом цепных подстановок.

Объём производства продукции равен произведению следующих факторов:  V = ППП х ГВ,   где

ППП – среднесписочная численность промышленно – производственного персонала;

ГВ -  среднегодовая выработка продукции одним работником.

DV DППП = DППП х ГВПЛ = (+2) х 480 = +960;

DV DГВ = DГВ х ПППФ = (+19,01) х 202 = +3840;

DV = DV DППП  + DV DГВ = (+960) + (+3840) = +4800.

По данным таблицы и факторного анализа,  объём производства продукции на предприятии выше планового на 4800 млн. руб. (100800 – 96000). Он возрос на 960 млн. руб., в связи с увеличением численности промышленно – производственного персонала и на 3840 млн. руб. за счет повышения среднегодовой выработки работающих.

Повышения производительности труда можно добиться путём:

1.             Увеличения выпуска продукции, за счет более полного использования производственной мощности предприятия;

2.             Сокращения затрат труда на её производство за счет интенсификации производства, повышения качества продукции, внедрения автоматизации и механизации производства, более совершенной техники и технологии производства, сокращение потерь рабочего времени и т.д.

2.3.  Анализ использования рабочего времени

Направления анализа использования рабочего времени. Причины образования сверхплановых целодневных, внутрисменных и непроизводительных потерь рабочего времени.

Увеличение производительности труда находится в прямой зависимости от использования рабочего времени. Снижение потерь рабочего времени и нерациональных его трат приводит к росту производительности труда без дополнительных мероприятий и затрат.

Анализ использования рабочего времени проводится в двух направлениях:

1.    Выявление потерь рабочего времени;

2.    Непроизводительного его использования.

К причинам, вызывающим сверхплановые потери рабочего времени, относятся:

1.         Непланируемые потери рабочих дней – прогулы, отпуска с разрешения администрации, однодневные простои, внутрисменные потери из-за неисправности оборудования, машин, механизмов, из-за отсутствия работы, сырья, материалов, электроэнергии, топлива и т.д.

2.         Заболевания рабочих с временной потерей трудоспособности.

Кроме выявления потерь рабочего времени в процессе анализа устанавливается эффективное его использование.

К непроизводительному использованию рабочего времени относят: время, затраченное на брак продукции, его исправление, различные отклонения от нормальных условий работы, а также отклонения от технологического процесса. Это скрытые потери. Непроизводительный расход времени возникает и при дополнительных затратах труда, вызванных использованием нестандартного сырья, менее производительного оборудования.

Таблица № 7

Анализ использования рабочего времени

Показатели Прошлый год План Факт План в % к прошлому году Факт в % к прошлому году Выполнение плана, %
1 2 3 4 5 6 7
1. Среднее число дней, отработанных одним рабочим за год 227 232 228 102,2 100,4 98,3
2. Среднее число часов, отработанных одним рабочим за день 7,70 7,80 7,75 101,3 100,6 99,4
3. Среднее число часов, отработанных одним рабочим за год 1747,9 1809,6 1767 103,5 101,1 97,6

Планом намечалось увеличить число явочных дней в году на 5 или на 2,2 %, а среднее число часов работы за счет сокращения внутрисменных потерь на 0,1 ч., или на 1,3 %. В этом случае число часов, отработанных за год одним рабочим, увеличилось бы на 3,5 % (с 1747,9 до 1809,6).

Фактически число явочных дней возросло на 1, т.е. на 0,4 %, и составило 98,3 % запланированных. Внутрисменные потери сократились лишь на 0,05 ч., или на 0,6% за смену. Это увеличило по сравнению с прошлым годом число часов, отработанных за год, на 1% и составило 1767 ч.

2.4. Анализ численности  и состава работников

Задача анализа численности работников. Анализ состава работников. Изучение динамики и выполнения плана численности и состава работающих.

Основной задачей анализа численности работников является выявление возможности экономии труда,  уменьшение численности за счет рационального использования рабочего времени, оборудования, повышения квалификации, снижения трудоёмкости при обеспечении запланированного роста производства и улучшении качества продукции.

Структура численности промышленно-производственного персонала (ППП) зависит от особенностей отрасли промышленности, номенклатуры изделий, специализации и масштабов производства.

Удельный вес каждой категории работников меняется с развитием техники и организации производства.

Кроме ППП предприятие может иметь непромышленный персонал: работников детских учреждений, жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица № 8

Динамика и выполнение плана среднесписочной численности работающих

 

Категории работников

Прошлый год

План

Факт

Отклонение

План от прошлого года

Факт от прошлого года

Факт от плана

Кол-во чел.

% к итогу

Кол-во чел.

% к итогу

Кол-во чел.

% к итогу

Кол-во чел.

%

Кол-во чел.

%

Кол-во чел.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Рабочие

1359

71,6

1320

70,3

1337

71,5

- 39

-1,3

-22

-0,1

+17

+1,2

Ученики

26

1,4

17

0,9

27

1,4

-9

-0,5

+1

-

+10

+0,5

ИТР

407

21,5

417

22,2

406

21,7

+10

+0,7

-1

+0,2

-11

-0,5

Служащие

66

3,5

72

3,8

63

3,4

+6

+0,3

-3

-0,1

-9

-0,4

МОП

14

0,7

26

1,4

15

0,8

+12

+0,7

+1

+0,1

-11

-0,6

Работники охраны

25

1,3

26

1,4

22

1,2

+1

+0,1

-3

-0,1

-4

-0,2

Всего ППП

1897

100,0

1878

100,0

1870

100,0

-19

-

-27

-

-8

-

Как видно из данной таблицы, структура численности отчетного года по сравнению с прошлым почти не изменилась, а по сравнению с планом было некоторое увеличение числа рабочих и учеников и снижение обслуживающего персонала. Фактическая численность промышленно-производственного персонала была меньше плана на 8 человек, или на 0,43 % (8 / 1878 х 100).

Все рабочие делятся на: основных и вспомогательных.

К основным относятся рабочие, непосредственно создающие продукцию предприятия.

К вспомогательным – рабочие, обеспечивающие необходимые условия для производства, и рабочие вспомогательных цехов (инструментальных, транспортных, ремонтно-механических и т. д.).

2.5. Анализ движения работников.

Порядок расчета коэффициентов оборота по приёму, оборота по увольнению, общего оборота, постоянства состава персонала предприятия, текучести кадров. Причины текучести.

Движение ППП и  рабочих характеризуется следующими коэффициентами:

1.             коэффициент по приёму – это отношение числа принятых работников к среднесписочной численности ППП;

2.             коэффициент по увольнению – это отношение числа уволенных работников к среднесписочной численности ППП;

3.             коэффициент общего оборота  - это отношение численности поступивших и выбывших работников к среднесписочной численности ППП;

4.             коэффициент постоянства состава персонала предприятия – это отношение числа работников, проработавших весь год к среднесписочной численности ППП;

5.             коэффициент текучести кадров – это отношение числа уволенных по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины к среднесписочной численности ППП.

Особое внимание должно быть обращено на показатель текучести. Высокая текучесть снижает уровень производительности труда по предприятию.

Основные причины текучести: неудовлетворенность характером труда, плохие жилищные условия, низкая заработная плата, отсутствие возможности профессионального роста.

Таблица № 9

Приём и увольнение работников по предприятию.

 

Показатели Факт за прошлый год Отчетный год Отклонение В % к прошлому году
План Факт % выполнения плана От плана От прошлого года
1 2 3 4 5 6 7 8
1.Среднесписочная численность ППП 875 889 893 100,4 +4 +18 102,1
2. Количество принятых работников за год 159 84 160 190,5 +76 +1 100,6
3. Количество уволенных работников за год 146 70 142 202,9 +72 -4 97,3
1 2 3 4 5 6 7 8
4. Количество в т.ч. уволенных за нарушение трудовой дисциплины и по собственному желанию 91 - 94 - +94 +3 103,3
5. Общее количество принятых и уволенных работников 305 154 302 196,1 +148 -3 99
6. Коэф-нт по приему работников 18,2 9,4 17,9 190,4 +8,5 -0,3 98,4
7. Коэф-нт по увольнению работников 16,7 7,9 15,9 201,3 +8 -0,8 95,2
1 2 3 4 5 6 7 8
8. Коэф-нт общего оборота работников 34,9 17,3 33,8 195,4 +16,5 -1 97,8
9. Коэф-нт текучети кадров 10,4 - 10,5 - +10,5 +0,1 101

По сравнению с прошлым годом несколько уменьшился общий оборот рабочей силы, но возросла текучесть кадров.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.